公司組織

內部稽核
內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助管理階層確實履行其責任。
本公司內部稽核單位隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,並設置職務代理人,其代理執行稽核業務應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定辦理。
本公司適任之專任內部稽核人員資格已符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,稽核主管之任用,亦經董事會決議通過。